Authentication
228x Tipe PDF Ukuran file 0.19 MB Source: dencarik-buleleng.desa.id
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019 A. Informasi Umum Pemerintah Desa Dencarik merupakan Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 141/900/HK/2017 Tanggal 27 Oktober 2017, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Dencarik terdiri dari : 1. Perbekel : Putu Budiasa 2. Sekretaris Desa : Made Lanang Pastima, S.Pd 3. Bendahara Desa : Made Ngurah Suparta, Amd.Kom Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Banjar Dinas Bajangan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif. C. Rincian Pos Laporan Keuangan 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas SILPA tahun anggaran 2019 2 56.997.168,99 Mutasi Potongan Pajak - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas - Negara - Penerimaan Potongan Pajak Tahun Anggaran berjalan 1 08.339.435,00 - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan 1 08.339.435,00 - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetro ke Kas - negara Saldo Kas per 31 Desember 2019 2 56.997.168,99 2. Pendapatan Asli Desa Pendapatan Asli Desa terdiri dari : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Pendapatan Asli Desa terdiri Dari : a. Hasil Usaha 1 3.301.000,00 1 3.301.000,00 - b. Hasil Aset 3 .000.000,00 2 .000.000,00 1 .000.000,00 c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong 1 80.600.000,00 1 56.600.000,00 2 4.000.000,00 d. Lain-lain PADes yang sah - - - 1 96.901.000,00 1 71.901.000,00 2 5.000.000,00 3. Dana Desa Dana Desa merupakan Penerimaan Desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Tahap 1 1 71.900.600,00 1 71.900.600,00 - Tahap 2 3 43.801.200,00 3 43.801.200,00 - Tahap 3 3 43.801.200,00 3 43.801.200,00 - 8 59.503.000,00 8 59.503.000,00 - 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Tahap 1 3 3.359.250,00 3 3.359.250,00 - Tahap 2 3 3.359.250,00 3 3.359.250,00 - Tahap 3 3 3.359.250,00 3 3.359.250,00 - Tahap 4 3 4.028.250,00 - 3 4.028.250,00 1 34.106.000,00 1 00.077.750,00 3 4.028.250,00 5. Alokasi Dana Desa (ADD) Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai Berikut : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Bulan Januari 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 - Bulan Pebruari 5 3.413.417,00 5 3.413.417,00 - Bulan Maret 5 3.413.417,00 5 3.413.417,00 - Bulan April 5 3.413.417,00 5 3.413.417,00 - Bulan Mei 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 - Bulan Juni 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 - Bulan Juli 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 - Bulan Agustus 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 - Bulan September 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 - Bulan Oktober 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 - Bulan Nopember 5 3.413.416,00 5 3.413.416,00 - Bulan Desember 5 3.413.421,00 5 3.413.421,00 - 6 40.961.000,00 6 40.961.000,00 - 6. Bantuan Keuangan Propinsi Penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali adalah sebagai berikut : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Bantuan Keuangan Provinsi 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 - 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 - 7. Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota Penerimaan yang berasal dari Bantuan KeuanganKabupaten/ Kota Buleleng adalah sebagai berikut : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota - - - - - - 8. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Lain-lain terdiri dari : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa - - - Penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak - - - ketiga Penerimaan dari bantuan perusahaan yang - - - berlokasi di Desa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga 2 0.000.000,00 2 3.000.000,00 (3 .000.000,00) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan - - - penerimaan di Kas Desa Bunga Bank 1 0.000.000,00 1 2.146.785,93 (2 .146.785,93) Lain-lain pendapatan desa yang Sah - - - 3 0.000.000,00 3 5.146.785,93 (5 .146.785,93) 9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Belanja Pegawai 5 47.251.992,00 5 47.251.992,00 - Belanja Barang dan Jasa 1 92.611.214,58 1 64.120.436,00 2 8.490.778,58 Belanja Modal 1 10.070.000,00 3 3.768.000,00 7 6.302.000,00 8 49.933.206,58 7 45.140.428,00 1 04.792.778,58 10. Belanja Bidang Pembangunan Desa Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Belanja Barang dan Jasa 3 73.589.080,00 2 27.987.900,00 1 45.601.180,00 Belanja Modal 5 55.354.500,00 5 03.474.500,00 5 1.880.000,00 9 28.943.580,00 7 31.462.400,00 1 97.481.180,00 11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Belanja Barang dan Jasa 8 56.823.000,00 7 11.319.600,00 1 45.503.400,00 Belanja Modal 9 .347.000,00 - 9 .347.000,00 8 66.170.000,00 7 11.319.600,00 1 54.850.400,00 12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Belanja Barang dan Jasa 1 9.555.000,00 1 9.167.500,00 3 87.500,00 Belanja Modal - - - 1 9.555.000,00 1 9.167.500,00 3 87.500,00 13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Selama tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Belanja Barang dan Jasa 9 .966.774,48 - 9 .966.774,48 Belanja Modal - - - 9 .966.774,48 - 9 .966.774,48 14. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Ekonomi Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 6 6.762.000,00 6 6.762.000,00 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat 4 13.924.400,00 4 13.924.400,00 - Desa Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat 1 4.420.592,00 1 4.420.592,00 - Desa Tunjangan BPD 5 2.145.000,00 5 2.145.000,00 - 5 47.251.992,00 5 47.251.992,00 - Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Kantor 278.843.200,00 149.937.800,00 1 28.905.400,00 Belanja Jasa Honorarium 260.280.000,00 208.480.000,00 51.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 22.025.500,00 17.125.000,00 4.900.500,00 Belanja Sewa 14.150.000,00 8.410.000,00 5.740.000,00 Belanja Opersional Perkantoran 13.473.671,23 11.035.859,00 2.437.812,23 Belanja Pemeliharaan 133.237.043,35 24.057.777,00 1 09.179.266,35 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan 720.568.880,00 703.549.000,00 17.019.880,00 kepada Masyrakat 1 .442.578.294,58 1 .122.595.436,00 3 19.982.858,58 Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 86.960.000,00 8 1.508.000,00 5 .452.000,00 Belanja Modal Kendaraan - - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.687.000,00 7 .340.000,00 9.347.000,00 Belanja Modal Jalan 487.354.500,00 4 40.174.500,00 47.180.000,00 Belanja Modal Jembatan - - - Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ - - - Drainase Belanja Modal Jaringan/ Instalasi 550.000,00 - 550.000,00 Belanja Modal Lainnya 8.220.000,00 8 .220.000,00 - 6 74.771.500,00 5 37.242.500,00 1 37.529.000,00 15. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsional) Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional 6 24.859.000,00 6 14.463.573,00 1 0.395.427,00 Pemerintahan Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana 1 25.657.043,35 4 0.825.777,00 8 4.831.266,35 Pemerintahan Desa Sub Bidang Administrasi Kependudukan, 9 .625.400,00 8 .779.800,00 8 45.600,00 Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, 8 9.791.763,23 8 1.071.278,00 8 .720.485,23 Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Sub Bidang Pertanahan - 8 49.933.206,58 7 45.140.428,00 1 04.792.778,58 Bidang Pembangunan Desa Sub Bidang Pendidikan 1 71.070.500,00 1 46.273.200,00 2 4.797.300,00 Sub Bidang Kesehatan 1 39.982.280,00 1 08.007.800,00 3 1.974.480,00 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 5 41.694.500,00 4 47.514.500,00 9 4.180.000,00 Ruang Sub Bidang Kawasan Permukiman 6 8.881.300,00 2 3.011.900,00 4 5.869.400,00 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup - - - Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan 7 .315.000,00 6 .655.000,00 6 60.000,00 Informatika Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral - - - Sub Bidang Pariwisata - - - 9 28.943.580,00 7 31.462.400,00 1 97.481.180,00 Bidang Pembinaan Kemasyrakatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, 2 7.509.500,00 1 6.875.000,00 1 0.634.500,00 dan Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 5 15.625.000,00 3 74.926.000,00 1 40.699.000,00 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1 4.135.000,00 1 4.135.000,00 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3 08.900.500,00 3 05.383.600,00 3 .516.900,00 8 66.170.000,00 7 11.319.600,00 1 54.850.400,00 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Bidang Kelautan dan Perikanan - - - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan - - - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur - - - Desa Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 8 .825.000,00 8 .825.000,00 - Perlindungan Anak dan Keluarga Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan - - - Menengah (UMKM) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal - - - Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 1 0.730.000,00 1 0.342.500,00 3 87.500,00 1 9.555.000,00 1 9.167.500,00 3 87.500,00 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Sub Bidang Penanggulangan Bencana - - - Sub Bidang Keadaan Darurat 9 .966.774,48 - 9 .966.774,48 Sub Bidang Keadaan Mendesak - - - 9 .966.774,48 - 9 .966.774,48 16. Pembiayaan Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Penerimaan Pembiayaan 563.097.561,06 563.097.561,06 - Pengeluaran Pembiayaan 300.000.000,00 300.000.000,00 - 8 63.097.561,06 8 63.097.561,06 - Penerimaan Pembiayaan terdiri dari : 1. SILPA tahun anggaran sebelumnya 563.097.561,06 563.097.561,06 - 2. Pencairan Dana Cadangan - - - 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang - - - dipisahkan 5 63.097.561,06 5 63.097.561,06 - Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : 1. Pembentukan Dana Cadangan - - - 2. Penyertaan Modal Desa 3 00.000.000,00 3 00.000.000,00 - 3 00.000.000,00 3 00.000.000,00 - 17. Aset Desa Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut : 2018 2019 Penambahan / (Pengurangan) Tanah - - - Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 5 1.504.000,00 8 1.508.000,00 1 33.012.000,00 Kendaraan - - - Gedung dan Bangunan 9 .922.000,00 7 .340.000,00 1 7.262.000,00 Jalan 3 93.271.600,00 4 40.174.500,00 8 33.446.100,00 Jembatan - - - Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase - - - Jaringan/ Instalasi - - - Aset Tetap Lainnya 2 0.000.000,00 8 .220.000,00 2 8.220.000,00 Konstruksi dalam Pengerjaan - - - 4 74.697.600,00 5 37.242.500,00 1 .011.940.100,00 Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran 18. Penyertaan Modal Desa Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut : 2018 2019 Penambahan / (Pengurangan) BUMDes Bina Usaha Mandiri 7 0.000.000,00 3 00.000.000,00 3 70.000.000,00 7 0.000.000,00 3 00.000.000,00 3 70.000.000,00 Dencarik, 31 Desember 2019 Perbekel Dencarik ttd Putu Budiasa
no reviews yet
Please Login to review.