Authentication
352x Tipe PDF Ukuran file 1.18 MB Source: bai.ums.ac.id
LAPORAN KEGIATAN KONSORSIUM IA-PTM (Bidang Keuangan) MALANG, 28-29 AGUSTUS 2019 LAPORAN KEGIATAN Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan) Malang, 28-29 Agustus 2019 Pada tanggal, 28-29 Agustus 2019 jam 08.00-selesai bertempat di Gedung Kuliah Bersama (GKB) III Lantai 6, Universitas Muhammadiyah Malang dilakukan pertemuan Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan) yang ketiga. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Majelis Diktilitbang dan 38 PTM. Agenda acara pada pertemuan Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan) yang ketiga adalah sebagai berikut: Keynote speaker dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, dengan tema “Peran Audit Internal Keuangan untuk Mewujudkan Good University Governance”. Sosialisasi keberadaan Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan), oleh ketua Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan). Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum terbentuknya konsorsium, arti penting dan tujuan dibentuknya konsorsium, kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan konsorsium. Pembicara: Ibu Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Ak., Ph.D., CA. Sosialisasi draft Pedoman atau panduan pelaksanaan audit internal di PTM (tujuan, fungsi, mekanisme pelaksanaan, SOP dan tindak lanjut). Pembicara: Bapak Dr. Ahmad Juanda MM, Ak, CA dan Bapak Drs. Setu Setyawan, MM, Akt dari UM Malang. Pemetaan IA-PTM (bidang keuangan) berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dibuat oleh Bapak Andi Triyanto, SEI, M.Si dan Bapak Wawan Sadtyo Nugroho SE, M.Si, Ak, CA dari UM Magelang. Pemetaan dilakukan berbasis evaluasi diri (Self assesment) untuk memposisikan keberadaan Internal Auditor bidang keuangan di PT Masing-masing. Adapun hasil kegiatan Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan) yang ketiga pada tanggal 28-29 Agustus 2019 di Universitas Muhammadiyah Malang adalah sebagai berikut: Hari I: Pemaparan materi dari perwakilan Majelis Diktilitbang oleh Bapak Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si, Ph.D tentang Peran Internal Audit Keuangan untuk Mewujudkan Good University Governance. (Lampiran 1). Pemaparan materi dari perwakilan Majelis Diktilitbang oleh Bapak Dr. Zulfikar, S.E., M.Si tentang Rekap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LPPK Per Juli 2019 - 64 LHP LPPK dan Standar Pengelolaan Keuangan PTMA. (Lampiran 2). Pemaparan materi dari Ketua Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan), Ibu Dra. Rina Trisnawati, M.Si,Ak.,Ph.D.,CA tentang Pemantapan Peran dan Fungsi Konsorsium IA-PTM (Bidang Keuangan). (Lampiran 3). Pemaparan materi dari pihak UM Malang, Bapak Dr. Ahmad Juanda, MM, Ak, CA dan Drs. Setu Setyawan, MM tentang Panduan Umum Audit Keuangan Internal di PTM dan Draft Panduan Umum Audit Internal Keuangan PTM. (Lampiran 4). Hari II: Klasterisasi/pemetaan IA-PTM (bidang keuangan) terhadap PTM yang hadir, dengan hasil sebagai berikut: Hasil Penilaian Diri Pengawasan Internal Auditor Bidang Keuangan Kel D Kel A 26% 21% Kel B Kel C 21% 32% No. Kel A Kel B Kel C Kel D 1. UM Malang UM Aceh UM Pontianak UM purworejo 2. UM Surakarta UM Parepare STIKES Muh Kendal STIE MuhMamuju Sulawesi Selatan Sulbar 3. UM Magelang STIE Muh Cilacap UM Pringsewu UM Sukabumi 4. UM Jakarta UM Tangerang AIS Muh Semarang Politeknik Tegal 5. UMSU Medan STIE KH.Ahmad UM Gorontalo STIKES Muh Dahlan Lamongan Pringsewu Lampung 6. UM Purwoketo UM Palopo STIKES Aisyiyah STIH Muh Bima Surakarta 7. UM Maluku Utara UM Surabaya UM Ponorogo UM Tasikmalaya 8. UM Kudus ITS PKU Muh Surakarta 9. UM Yogyakarta STAI Muh Klaten 10. UM Jember 11. UAD Yogyakarta Hasil Rapat Konsolidasi anggota adalah sebagai berikut: 1. Seluruh informasi terkait Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan), dibagikan melalui grup Whatsapp. (Admin Konsorsium: Ibu Indah Permata Dewi, SE, M.Ak). Hasil pertemuan di Gorontalo akan di-share kembali di grup tersebut mengingat pentingnya materi workshop tentang instrument audit. Selain itu, anggota grup tidak boleh meng- share informasi lain, selain hal hal yang terkait Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan). 2. Nama Konsorsium IA-PTM (bidang keuangan) tetap digunakan dengan pertimbangan keanggotaan bersifat tidak tetap. 3. Pertemuan anggota dilakukan setiap 6 bulan yaitu bulan Agustus dan Februari dengan pertimbangan organisasi belum mapan sehingga konsolidasi organisasi harus terus dilakukan. 4. Pada pertemuan di Bulan Februari 2020 ditargetkan buku panduan pelaksanaan audit keuangan sudah final (tercetak dan legalisasi oleh majelis diktilitbang). Pengurus inti dan UM Malang akan mengadakan rapat untuk melakukan finalisasi buku tersebut yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan November-Desember di UMS/UAD. Draft buku
no reviews yet
Please Login to review.